一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************948
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年3月3日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-M1060 电源插座 5 250.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 2 得力 18202 电源插座3+2 2m 5 160.0 得力/deli18202 验收通过 3 得力 6009 办公剪刀180mm 20 90.0 得力/deli6009 验收通过 4 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 50 500.0 小钢炮A4 80g 验收通过 5 公牛 M1330-5米电源插座 5 275.0 公牛/BULLM1330 验收通过 6 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 100 195.0 南孚/NANFU聚能环4代5号 验收通过 7 得力 30246 超市封箱胶带/胶纸/胶条 10 38.0 得力/deli30246 验收通过 8 得力 3559 金佳铂A4-8-70g打印/复印纸 10 1800.0 得力/deli3559 验收通过 9 得力 30065 文具胶带/胶纸/胶条 2 16.0 得力/deli30065 验收通过 10 妙洁 一次性纸杯-270ML50只装 20 250.0 妙洁/magic270ML 验收通过 11 得力 0015 订书钉 60 60.0 得力/deli0015 验收通过 12 得力 6027 剪刀 20 200.0 得力/deli6027 验收通过 13 得力 0368 订书机 10 178.0 得力/deli0368 验收通过 14 得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹 140 1218.0 得力/deli8556ES 验收通过 15 得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹 20 130.0 得力/deli8555ES 验收通过 16 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 20 170.0 得力/deli8553ES 验收通过 17 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 140 2100.0 得力/deli8552ES 验收通过 18 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 10 105.0 得力/deli8551ES 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 彭彬彬
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